老师您好;请问2017年4月份自开的发票可以到6月份(季报)在做账吗
咨询一个财务问题
确切的说,是亏了,因为增值税进销相抵是0,没有附加税,也不存在所得税,但是不知道你当地有没有按销售收入的比例交的防洪费,还有印花税,这些和你的增值税是没关系的,所以你亏了
发票税收等问题?
1、这种情况要根据实际经营情况而定。
2、这样的行为是违法的。
(1)、如果是你爸爸客户委托别人家公司代付款。
首先,那种行为是不合法的,因为你爸爸的工厂没有给另外一家公司有正常的经营活动往来;其次,不管在什么情况下,销售的价格都已经包含了增值税税款了;再者,是你爸要向别人拿钱,是你爸爸要开发票出去,要交税也是你爸爸的工厂交税,而不是对方交税,所以对方扣掉10%的税款是无中生有的事情。
(2)、如果是你爸爸委托别人公司给你爸爸的客户,而你爸爸工厂又从公司拿货款,这种行为是违法的,应该立马停止这种行为。
3、关于增值税发票17%的税率,就涉及到一般纳税人差额扣税的问题了,打个比喻吧:如果你采购了含税的117元(其中不含税金额为:100元,进项税额:17元)面包;而你又以含税价175.5元(其中不含税金额为:150元,进项税额:25.5元)的价格卖出去,那么你就要交25.5-17=8.5元的增值税,那么你只是交5.67%(8.5/150=5.67%)的税款,也就是说150*5.67%=8.5元(四舍五入有小数点的出入)。
这些问题等你学了会计知识你就完全明白了。
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